当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县委党校
(一)轮训部分乡镇科级干部、党员领导干部、村级主职干部、企业领导干部,培训中青年领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。
(三)承担全县党员干部在党的理论、路线、方针、政策、党史、国史、自然科学和社会科学等方面知识的培训和能力提升。
(四)协同组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提供学员学业档案料和学员使用的参考建议。
(五)围绕国际国内出现的新情况、新问题、图绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题,开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,为教学和社会实践服务,为县委、县政府决策服务。
(六)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
建始县委党校内设 4 个股(室):(一)办公室;(二)行政股;(三)教务股;(四)科研股。编制全额事业编制 24 名(其中参公岗位 3 名、专技岗位 20 名、工勤岗位 1 名)。
2025年收支总预算522.94万元。收入包括:财政拨款(补助)522.94万元。支出包括(功能科目):教育支出 418.98万元、社会保障和就业支出 48.52万元、卫生健康支出 16.16 万元、农林水支出10万元、住房保障支出29.28 万元。较2024年预算总收支增加了19.74万元,增加3.9%,根本原因:本年度人员有人员调动,新招录了两名职工,相关经费增加。
建始县委党校2025年收入522.94万元,较上年增加了19.74万元,根本原因:本年度人员有人员调动,新招录了两名职工,相关经费增加。
基本支出最重要的包含(功能分科目):人员类支出401.12万元,事业运行36.82万元。
基本支出较2024增加19.74万元,变化原因是有新增职工,职工正常岗位、薪级工资增加致经费增加。
项目支出最重要的包含(功能分科目):党校专项业务经费50万元,乡村振兴工作经费10 万元,党校干部教育培训经费25万元。项目支出较2023年85万元数据一致。
建始县委党校 2025年财政拨款收支总预算522.94万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,收入包括: 一般公共预算当年拨款收入522.94万元。支出包括(功能科目):教育支出 418.98万元、社会保障和就业支出 48.52万元、卫生健康支出 16.16 万元、农林水支出10万元、住房保障支出29.28 万元。较2024年预算总收支增加了19.74万元,增加3.9%,根本原因:本年度人员有人员调动,新招录了两名职工,相关经费增加。
建始县委党校 2025 年一般公共预算收入当年拨款522.94万元, 较上年执行数增加了19.74万元,根本原因:本年度人员有人员调动,新招录了两名职工,相关经费增加。
教育支出 418.98万元,占总支出 80.12%;社会保障和就业支出 48.52万元,占总支出 9.28%;卫生健康支出 16.16 万元,占总支出 3.09%;农林水支出10万元,占总支出1.91%;住房保障支出29.28 万元,占总支出 5.6%。
(1)2025年一般公共预算基本支出预算522.94万元,其中:人员经费401.12万元,公用经费36.82万元。基本支出较2024增加19.74万元,变化原因是有新增职工,职工正常岗位、薪级工资增加致经费增加。
(2)2025年一般公共预算项目支出预算85万元,其中:党校专项业务经费50万元,乡村振兴工作经费10 万元,党校干部教育培训经费25万元。项目支出较2024年85万元数据一致。
教育支出 418.98万元,较上年执行数增加了14.83万元,增加了3.67%,根本原因本年度有新增职工,相关经费增加。
社会保障和就业支出48.52万元,较上年执行数增加了2.25万元,增加了4.86%,根本原因:本年度有新增职工,相关经费增加
卫生健康支出16.16万元,较上年执行数增加了1.37万元,增加了9.26%,根本原因本年度有新增职工,相关经费增加。
住房保障支出29.28万元,较上年执行数增加了1.29万元,增加了4.6%,根本原因是本年度人员有新增职工,相关经费增加。
2025年一般公共预算基本支出522.94万元,其中:人员经费401.12万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.27万元,最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2025年建始县委党校共有 4 个内设机构单位,事业运行经费预算总计 36.82万元。较上年事业运行经费增加4.55万元,根本原因是有新增职工,相关经费增加。2025年事业运行经费包括: 办公费 7万元、水费 0.5 万 元、电费 1 万元、差旅费 2万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费0.1万元、 公务接待费 0.3 万元、工会经费 3.08万元、福利费 8.01万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 11.39 万元。
2025年“三公”经费预算数 0.3万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.3 万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析,2025 年“三公”经费预算与上年基本持平,较上年预算数减少了0.2万元,减少了40%,根本原因是按照2025年建始县部门预算定额标准表制定,严格按照中央八项规定精神厉行节约。
2025年建始县委党校货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
截至 2024年底,建始县委党校无单价 50 万元以上的通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。
2025年建始县委党校 3 个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 85 万元,所有项目均为经常性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:
1. 确保机关正常运作,保障机关党建工作、综治管理、 文明创建、乡村振兴等各项工作顺利开展,力求提升机关管理制度化、 科学化水平;
2. 主要用于干部培训、教师外出培训、图书购买、教学科研等党校专项日常业务,更好服务全县经济社会发展;
3. 全面推进预算绩效管理,实现项目绩效监督全覆盖,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。
《政府性基金预算支出表》为空表,本年度单位无此项资金安排,故此公开表无数据。
1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待) 支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。
9、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统(简称 GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统,是财政系统信息
10、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。
13、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始 于上世纪九十年代中期,在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。